文章播报
关于调整轻纺城建设管理委员会
内审工作机构的通知
委系统各企事业单位,各处室:
为规范权利运行,完善内控机制,切实保障建管委各项工作顺利开展,经研究调整中国轻纺城建设管理委员会内部审计工作领导小组办公室人员,现将成员调整如下:
一、内审领导小组
组长:王彪
副组长:徐海芳
领导小组下设办公室,成员如下:
主任:尉一鸣
成员:谢文萍、袁琴芳、倪珊珊、尉鲁娜、冯佳弟
二、内部审计办公室的主要职责:
1.负责对委本级及下属企事业单位的财政、财务收支及其有关经济活动进行审计。
2.负责对委本级及下属企事业单位的资金使用和管理情况进行监督。
3.配合职能处室参与对委本级及直接管理的企事业单位各类经济合同的管理。
4.负责对委本级内控制度健全性和有效性情况不定期向委领导提出建议。
