文章播报
关于开展局属事业单位财务收支情况审计的通知
局属各事业单位:
根据《中华人民共和国内部审计准则》和我局内部审计项目计划安排,决定派出审计组,自2010年3月22日起,对局属各事业单位2009年1月至2009年12月的财务收支进行就地审计,必要时将追溯其他年度和延伸审计其他相关单位。请予积极配合,并提供有关资料和必要的工作条件。同时,请单位负责人和财务主管人员对所提供的会计资料和其他相关资料的真实性、完整性,向审计组作出书面承诺。
附件:1、嵊州市建设局2010年内部审计安排表
2、审计承诺书
3、被审计单位应当提供的资料清单
